第一部分 单位概况
一、单位职责
mg4355cc线路检测是非营利性医疗机构,公益性二类事业单位,财政补助事业单位。依照相关政府部门规定和要求,医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,是区级医疗中心,坚持公立医院的公益性,把社会效益放在首位,注重健康公平,主要承担居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗;危急重症病人救治,重大疑难疾病的接治和转诊;适宜医疗技术的推广应用;承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导;承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。
二、单位预算单位构成
2025年mg4355cc线路检测纳入预算编制范围的单位共1个,包括老年院区和康复院区,单位性质为事业单位。截至2024年12月31日,开放床位1080张。工作人员1250人,卫生专业技术人员1105人,高级职称149人;研究生学历共70人,其中博士研究生1人,硕士研究生69人,医院共设46个临床医技科室。
三、2025年度主要工作任务
(一)强化党建引领与医德医风建设
强化党建引领,落实全面从严治党,加强党组织建设,发挥党组织在医院发展中的领导核心作用。
加强医德医风建设,开展廉政教育和职业道德教育,严肃查处违规违纪行为,树立良好的行业形象。
(二)提升医疗服务质量
落实为民服务实事,取消门诊预交金,将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付的平均水平,加强“五大中心”建设,提高儿科服务质量。
优化就医流程与体验:持续改善患者就医环境,利用信息化手段,如电子病历、移动支付等,减少患者排队等候时间,提升就医便捷性。
(三)加强学科与人才建设
推进重点学科建设,提升在疑难重症诊疗等方面的能力。
强化人才培养与引进:积极引进高学历、高技能的专业人才,尤其是紧缺专业和学科带头人;为在职人员提供多样化培训,鼓励参加学术交流和科研项目。
(四)推动医院管理创新
完善运营管理体系,加强成本控制,优化资源配置,提高运营效率;建立健全绩效评价机制,充分调动员工积极性。
加强信息化建设:深化智慧医院建设,推进信息互联互通,为患者提供线上线下一体化服务。同时积极争创“三级甲等”医院。
(五)落实社会责任
作为县域医共体牵头单位,发挥引领作用,通过技术帮扶、人才培养等方式,提升基层医疗机构服务能力,推动分级诊疗制度落实。
做好公共卫生服务:承担突发公共卫生事件应急救援和医疗保障任务,配合做好疾病预防控制、健康促进等工作。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,mg4355cc线路检测所有收入和支出均纳入预算管理。医院2025年收入总预算55000万元,收入包括一般预算拨款收入、医疗收入、其他收入。支出总预算53400万元,支出包括人员经费支出、商品和服务费用支出、其他支出等。
二、关于2025年收入预算情况说明
mg4355cc线路检测2025年收入预算55000万元,其中:财政拨款收入1500万元,医疗收入51500万元,其他收入2000万元。
三、关于2025年支出预算情况说明
mg4355cc线路检测2025年支出预算53400万元,其中,人员经费支出19000万元,主要用于人员工资、福利等;药品、卫生材料预算支出18100万元,主要用于医院购买药品、卫生材料等:基本运营支出16300万元,主要用于日常运转支出。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
mg4355cc线路检测2025年财政拨款收支预算1500万元。收入按资金来源分为:收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:卫生健康支出1500万元,占100%。。
五、其他重要事项情况说明
截至2024年12月31日,mg4355cc线路检测固定资产总金额(原值)93881.06万元,较上年增加1408.75万元,其中,土地、房屋及构筑物59641.18万元、通用设备4521.01万元、专用设备
27680.19万元、其他资产2038.68万元。
第三部分 名词解释
1、医疗收入:即医院在开展医疗业务活动中所取得的收入,包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、手术收入、化验收入、护理收入和其他收入。
2、财政补助收入:即医院从主管部门或主办单位取得的财政性事业经费(包括定额和定项补助)。
3、其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括培训收入、救护车收入、废品变价收入、利息收入等
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、商品和服务费用支出: 商品和服务支出具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
第四部分 2025年单位预算公开附表
2025年预算汇总表
单位:万元
项目 |
本年累计数 |
项目 |
本年累计数 |
医疗收入预算合计 |
55000.00 |
医疗费用预算合计 |
53400.00 |
门急诊收入 |
15000.00 |
人员经费 |
19000.00 |
住院收入 |
36500.00 |
药品卫材支出 |
18100.00 |
财政基本拨款收入 |
1500.00 |
运行服务费用 |
16300.00 |
其他收入 |
2000 |
|
|
收支结余 |
1600 |
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